市公积金管理中心严格内控管理加强内部稽核确保资金安全
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市公积金管理中心严格内控管理加强内部稽核确保资金安全

2023-05-26 20:56
投稿:trwz001@126.com  

为有效防范住房公积金业务办理中的各类风险,规范业务操作行为,确保各项业务合规办理,铜仁市公积金管理中心严格内控管理,加强内部稽核,开展全市内部稽核审计工作,确保资金安全。

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市公积金管理中心党组成员、总会计师王飞率队在沿河开展内部稽核工作

市公积金中心制定内部稽核审计工作方案,明确稽核审计工作具体内容、职责分工等,由县级领导带队,从内审人才库抽调业务骨干,成立两个内审工作组,于5月15日—5月26日期间,完成了全市11个管理部2022年住房公积金业务内部稽核审计,实现了全市内部稽核审计全覆盖。

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市公积金管理中心党组成员、副主任张红波一行在德江开展内部稽核工作

检查组通过业务系统检验、现场调阅档案、座谈交流等方式,并结合电子化稽查工作中反映的问题,对照《住房公积金管理条例》及铜仁市住房公积金三个管理办法,着重对2022年的归集、提取、贷款业务进行了检查,同时现场核实上次内审发现的问题是否整改完毕。

通过此次内部稽核审计,及时发现过去一年公积金业务中的问题及不足,查漏补缺,及时整改,提高了工作质效,规范了业务流程操作,有效的防范了各类风险,从源头上确保资金安全运行。(李一芷轩)

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